Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA ( Total R$ 37.508,84 )
 Data: 09/09/2021 ( Total R$ 7.572,24 )
   0000405/2021 Original2201 - SECRETARIA DE GESTAO E INOVACAO2.061 - SECAD - Gestao e Manutencao dos Servicos Tecnicos AdministrativosR$ 3.786,12
   0000405/2021 Original2201 - SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2.061 - SECAD - Gestão e Manutenção dos Serviços Técnicos AdministrativosR$ 3.786,12
       Total R$ 7.572,24
Total R$ 7.572,24
 Data: 21/12/2017 ( Total -R$ 1.236,70 )
   0000278/2017 Anulacao0202 - GCM GAB CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO2.101 - CGM - Gestao Manutencao dos Servicos Tecnicos Administrativo-R$ 278,00
   0000276/2017 Anulacao0202 - GCM GAB CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO2.101 - CGM - Gestao Manutencao dos Servicos Tecnicos Administrativo-R$ 438,00
   0000277/2017 Anulacao0801 - SECAD - GAB SEC ADMINISTRACAO2.141 - SECAD - Gestao Manutencao Servicos Tecnicos Administrativos-R$ 520,70
       Total -R$ 1.236,70
Total -R$ 1.236,70
 Data: 01/11/2017 ( Total -R$ 78.000,00 )
   0000277/2017 Anulacao0801 - SECAD - GAB SEC ADMINISTRACAO2.141 - SECAD - Gestao Manutencao Servicos Tecnicos Administrativos-R$ 78.000,00
       Total -R$ 78.000,00
Total -R$ 78.000,00
 Data: 05/04/2017 ( Total R$ 109.173,30 )
   0000278/2017 Original0202 - GCM GAB CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO2.101 - CGM - Gestao Manutencao dos Servicos Tecnicos AdministrativoR$ 278,00
   0000277/2017 Original0801 - SECAD - GAB SEC ADMINISTRACAO2.141 - SECAD - Gestao Manutencao Servicos Tecnicos AdministrativosR$ 108.457,30
   0000276/2017 Original0202 - GCM GAB CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO2.101 - CGM - Gestao Manutencao dos Servicos Tecnicos AdministrativoR$ 438,00
       Total R$ 109.173,30
Total R$ 109.173,30
       Total R$ 37.508,84
Total R$ 37.508,84
Entidade: GAB SEC ADMINISTRAÇÃO ( Total R$ 17.485,00 )
 Data: 05/04/2017 ( Total R$ 17.485,00 )
   0801-17000277 Original0801-GAB SEC ADMINISTRAÇÃO2141 - SECAD - Gestão Manutenção Serviços Técnicos AdministrativosR$ 17.485,00
       Total R$ 17.485,00
Total R$ 17.485,00
       Total R$ 17.485,00
Total R$ 17.485,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA ( Total R$ 69.537,47 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/12/2021 ( Total -R$ 3.540,00 ) (Continua na próxima página)
   0001566/2021 Anulacao1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.374 - SESAU - Gestao Manutencao Servicos Tecnicos e Administrativo-R$ 1,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA ( Total R$ 37.508,84 )
 Data: 14/10/2021 ( Total R$ 7.572,24 )
   0000405/2021 0003248/2021 Original2201 - SECRETARIA DE GESTAO E INOVACAO2.061 - SECAD - Gestao e Manutencao dos Servicos Tecnicos AdministrativosR$ 3.786,12
   0000405/2021 0003248/2021 Original2201 - SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2.061 - SECAD - Gestão e Manutenção dos Serviços Técnicos AdministrativosR$ 3.786,12
        Total R$ 7.572,24
Total R$ 7.572,24
 Data: 06/09/2017 ( Total R$ 17.485,00 )
   0000277/2017 0002256/2017 Original0801 - SECAD - GAB SEC ADMINISTRACAO2.141 - SECAD - Gestao Manutencao Servicos Tecnicos AdministrativosR$ 17.485,00
        Total R$ 17.485,00
Total R$ 17.485,00
 Data: 17/07/2017 ( Total R$ 12.451,60 )
   0000277/2017 0001627/2017 Original0801 - SECAD - GAB SEC ADMINISTRACAO2.141 - SECAD - Gestao Manutencao Servicos Tecnicos AdministrativosR$ 12.451,60
        Total R$ 12.451,60
Total R$ 12.451,60
        Total R$ 37.508,84
Total R$ 37.508,84
Entidade: GAB SEC ADMINISTRAÇÃO ( Total R$ 17.485,00 )
 Data: 06/09/2017 ( Total R$ 17.485,00 )
   0801-17000277 0801-17000277-001 Original0801-GAB SEC ADMINISTRAÇÃO2141 - SECAD - Gestão Manutenção Serviços Técnicos AdministrativosR$ 17.485,00
        Total R$ 17.485,00
Total R$ 17.485,00
        Total R$ 17.485,00
Total R$ 17.485,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA ( Total R$ 69.537,47 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/11/2021 ( Total R$ 55.437,04 )
   0001566/2021 0005622/2021 Original1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.374 - SESAU - Gestao Manutencao Servicos Tecnicos e AdministrativoR$ 55.437,04
        Total R$ 55.437,04
Total R$ 55.437,04
 Data: 28/12/2017 ( Total R$ 457,30 )
   0001508/2017 0005959/2017 Original2201 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.375 - AB - Saude da FamiliaR$ 457,30
        Total R$ 457,30
Total R$ 457,30
 Data: 01/12/2017 ( Total -R$ 373,30 ) (Continua na próxima página)
   0001516/2017 0004112/2017 Anulacao2201 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.381 - AF - Assistencia Farmaceutica Basica-R$ 71,45
   0001518/2017 0004611/2017 Anulacao2201 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.396 - Vigilancia e Promocao a Saude-R$ 51,80
   0001522/2017 0004610/2017 Anulacao2201 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.396 - Vigilancia e Promocao a Saude-R$ 146,45
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO ( Total R$ 3.557,08 )
 Data: 12/04/2022 ( Total R$ 3.557,08 )
   1010-22000051-001 1010-22000051-001-01 OriginalOrcamentario1010-SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2027 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 3.557,08
         Total R$ 3.557,08
Total R$ 3.557,08
         Total R$ 3.557,08
Total R$ 3.557,08
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA ( Total R$ 20.023,84 )
 Data: 08/11/2021 ( Total R$ 7.572,24 )
   0003248/2021 0003841/2021 OriginalOrcamentario2201 - SECRETARIA DE GESTAO E INOVACAO2.061 - SECAD - Gestao e Manutencao dos Servicos Tecnicos AdministrativosR$ 3.786,12
   0003248/2021 0003841/2021 OriginalOrçamentário2201 - SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO2.061 - SECAD - Gestão e Manutenção dos Serviços Técnicos AdministrativosR$ 3.786,12
         Total R$ 7.572,24
Total R$ 7.572,24
 Data: 24/07/2017 ( Total R$ 12.451,60 )
   0001627/2017 0001930/2017 OriginalOrcamentario0801 - SECAD - GAB SEC ADMINISTRACAO2.141 - SECAD - Gestao Manutencao Servicos Tecnicos AdministrativosR$ 12.451,60
         Total R$ 12.451,60
Total R$ 12.451,60
         Total R$ 20.023,84
Total R$ 20.023,84
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA ( Total R$ 69.537,47 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/12/2021 ( Total R$ 55.437,04 )
   0005622/2021 0007406/2021 OriginalOrcamentario1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.374 - SESAU - Gestao Manutencao Servicos Tecnicos e AdministrativoR$ 55.437,04
         Total R$ 55.437,04
Total R$ 55.437,04
 Data: 29/12/2017 ( Total R$ 457,30 )
   0005959/2017 0007183/2017 OriginalOrcamentario2201 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.375 - AB - Saude da FamiliaR$ 457,30
         Total R$ 457,30
Total R$ 457,30
 Data: 20/10/2017 ( Total R$ 13.643,13 ) (Continua na próxima página)
   0004122/2017 0005247/2017 OriginalOrcamentario2201 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.392 - Apoio aos conselhos de Saude e a participacao PopularR$ 14,30
   0004118/2017 0005240/2017 OriginalOrcamentario2201 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.384 - CEREST - Valorizando a saude do trabalhadorR$ 14,30
   0004127/2017 0005239/2017 OriginalOrcamentario2201 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.375 - AB - Saude da FamiliaR$ 6.496,28
   0004121/2017 0005235/2017 OriginalOrcamentario2201 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.374 - SESAU - Gestao Manutencao Servicos Tecnicos e AdministrativoR$ 542,90
   0004110/2017 0005229/2017 OriginalOrcamentario2201 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA2.395 - Manutencao da prevencao DST/AIDS/HIVR$ 142,90
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA ( Total R$ 239.833,64 )
  04/02/2022000106/202217 - Compras\ServicosAQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZATERMINO DE PRAZOR$ 106.281,84
  19/01/2022000080/202217 - Compras\ServicosAQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA, PAPEL HIGIENICO, UTENSILIOS PLASTICOS DESCARTAVEIS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA.TERMINO DE PRAZOR$ 24.378,50
  05/04/2017000072/201723 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO DESCARTAVEIS E HIGIENE E LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E CONTROLADORIATERMINO DE PRAZOR$ 109.173,30
        Total R$ 239.833,64
Total R$ 239.833,64
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA ( Total R$ 168.635,76 )
  21/03/2022000063/202217 - Compras/ServicosAQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA UTENSILIOS PLASTICOS DESCARTAVEIS E CORRELATOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITABUNA -SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 72.275,87
  13/10/2021000156/202117 - Compras/ServicosAQUISICAO PARCELADA DE MATERIAIS DIVERSOS DE LEMPEZA, PAPEL HIGIENICO, UTENSILIOS PLASTICOS DESCARTAVEIS E CORRELTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA DE ITABUNA.TERMINO DE PRAZOR$ 58.977,04
  01/09/2017000084/201723 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAquisicao de material de consumo tipo descartacveis, higiene e limpeza destinado a diversos setores da secretaria municipal de saude.TERMINO DE PRAZOR$ 37.382,85
        Total R$ 168.635,76
Total R$ 168.635,76
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITABUNA ( Total R$ 3.200,00 )
  19/01/2022000081/202219 - Fornecimento de Bens Por Registro de PrecosFORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZATERMINO DE PRAZOR$ 3.200,00
        Total R$ 3.200,00
Total R$ 3.200,00
Entidade: FUNDACAO DE ATENCAO A SAUDE DE ITABUNA ( Total R$ 42.713,00 ) (Continua na próxima página)
  20/08/2021001017/202123 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAquisicao de papel higienico para este hospital ATA DE RP Nº 0134/2020 - PUBLICADA EM 04/09/2020 - VALIDADE 12 MESES E-mail: calfalimp@gmail.com Tel: (75) 99853-5252/3624-1976TERMINO DE PRAZOR$ 4.942,00
  20/08/2021001016/202123 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAquisicao de papel higienico para este hospital ATA DE RP Nº 0134/2020 - PUBLICADA EM 04/09/2020 - VALIDADE 12 MESES E-mail: calfalimp@gmail.com Tel: (75) 99853-5252/3624-1976TERMINO DE PRAZOR$ 4.942,00
  20/08/2021001018/202123 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAquisicao de papel higienico para este hospital ATA DE RP Nº 0134/2020 - PUBLICADA EM 04/09/2020 - VALIDADE 12 MESES E-mail: calfalimp@gmail.com Tel: (75) 99853-5252/3624-1976TERMINO DE PRAZOR$ 4.942,00
  05/07/2021000795/202123 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAquisicao de papel higienico para este hospitalTERMINO DE PRAZOR$ 4.236,00
  11/06/2021000715/202123 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAquisicao de papel higienico para este hospitalTERMINO DE PRAZOR$ 4.236,00
  05/05/2021000585/202123 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAquisicao de papel higienico para este hospitalTERMINO DE PRAZOR$ 3.530,00
  31/03/2021000452/202123 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAquisicao de papel higienico para este hospitalTERMINO DE PRAZOR$ 3.530,00
  22/02/2021000189/202123 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAquisicao de papel higienico para este hospitalTERMINO DE PRAZOR$ 3.530,00
  14/01/2021000015/202123 - Aquisicao e Fornecimento de Bens de ConsumoAquisicao de papel higienico para este hospitalTERMINO DE PRAZOR$ 3.530,00
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