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| 30/04/2025 | 1950 | 1010-25000073-009-01 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA,EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO. CONTRATO N-395/2024, PE-0018/2024.EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA REFERENTE A FATURA N°10444.E NF 126. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | R. R. F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | 33.318.780/0001-71 | R$ 15.434,38 |
| 30/04/2025 | 1950 | 1010-25000073-009-01 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA,EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO. CONTRATO N-395/2024, PE-0018/2024.EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA REFERENTE A FATURA N°10444.E NF 126. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | R. R. F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | 33.318.780/0001-71 | R$ 15.434,38 |
| 25/04/2025 | 1748 | 1010-25000073-008-01 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA,EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO. CONTRATO N-395/2024, PE-0018/2024.CONFORME NOTA FISCAL 103 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | R. R. F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | 33.318.780/0001-71 | R$ 5.111,80 |
| 25/04/2025 | 1748 | 1010-25000073-008-01 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA,EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO. CONTRATO N-395/2024, PE-0018/2024.CONFORME NOTA FISCAL 103 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | R. R. F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | 33.318.780/0001-71 | R$ 5.111,80 |
| 22/04/2025 | 1651 | 1010-25000037-004-01 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE, EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE ITABUNA. TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 157/2021.NÚMERO DA FATURA-25/233144. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | VIACAO AGUIA BRANCA S.A | 27.486.182/0001-09 | R$ 1.101,24 |
| 22/04/2025 | 1651 | 1010-25000037-004-01 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE, EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE ITABUNA. TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 157/2021.NÚMERO DA FATURA-25/233144. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | VIACAO AGUIA BRANCA S.A | 27.486.182/0001-09 | R$ 1.101,24 |
| 09/04/2025 | 1518 | 1010-25000073-007-01 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA,EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO. CONTRATO N-395/2024, PE-0018/2024.NÚMERO DA FATURA-10238.ORIGEM:ILHÉUS DATA:23/03/2025. DESTINO: SSA-SALVADOR DATA:23/03/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | R. R. F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | 33.318.780/0001-71 | R$ 1.125,61 |
| 09/04/2025 | 1518 | 1010-25000073-007-01 | PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA,EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO. CONTRATO N-395/2024, PE-0018/2024.NÚMERO DA FATURA-10238.ORIGEM:ILHÉUS DATA:23/03/2025. DESTINO: SSA-SALVADOR DATA:23/03/2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | R. R. F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | 33.318.780/0001-71 | R$ 1.125,61 |