Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO ( Total R$ 104.000,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/05/2025 ( Total R$ 40.000,00 )
   0909-25000065 Original0909-SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO2025 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 20.000,00
   0909-25000065 Original0909-SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO2025 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 20.000,00
       Total R$ 40.000,00
Total R$ 40.000,00
 Data: 15/01/2025 ( Total R$ 10.000,00 )
   0909-25000045 Original0909-SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO2025 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 10.000,00
       Total R$ 10.000,00
Total R$ 10.000,00
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 15.000,00 )
   0909-25000026 Original0909-SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO2025 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 15.000,00
       Total R$ 15.000,00
Total R$ 15.000,00
 Data: 16/04/2024 ( Total R$ 10.000,00 )
   0909-24000065 Original0909-SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO2025 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 10.000,00
       Total R$ 10.000,00
Total R$ 10.000,00
 Data: 14/02/2024 ( Total R$ 5.000,00 )
   0909-24000056 Original0909-SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO2025 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 5.000,00
       Total R$ 5.000,00
Total R$ 5.000,00
 Data: 12/01/2024 ( Total R$ 10.000,00 )
   0909-24000038 Original0909-SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO2025 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 10.000,00
       Total R$ 10.000,00
Total R$ 10.000,00
 Data: 09/08/2023 ( Total R$ 0,00 )
   0909-23000068 Anulação0909-SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO2025 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS-R$ 8.495,65
   0909-23000084 Original0909-SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO2025 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 8.495,65
       Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 15/06/2023 ( Total -R$ 135.185,78 )
   0909-23000033 Anulação0909-SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO2025 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS-R$ 135.185,78
       Total -R$ 135.185,78
Total -R$ 135.185,78
 Data: 29/05/2023 ( Total R$ 0,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO ( Total R$ 15.580,65 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 12,00 )
   0909-25000065 0909-25000065-002 Original0909-SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO2025 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 12,00
        Total R$ 12,00
Total R$ 12,00
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 109,44 )
   0909-25000065 0909-25000065-001 Original0909-SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO2025 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 109,44
        Total R$ 109,44
Total R$ 109,44
 Data: 21/05/2025 ( Total R$ 179,61 )
   0909-25000026 0909-25000026-054 Original0909-SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO2025 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 155,61
   0909-25000026 0909-25000026-053 Original0909-SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO2025 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 24,00
        Total R$ 179,61
Total R$ 179,61
 Data: 19/05/2025 ( Total R$ 100,92 )
   0909-25000026 0909-25000026-052 Original0909-SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO2025 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 88,92
   0909-25000026 0909-25000026-051 Original0909-SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO2025 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 12,00
        Total R$ 100,92
Total R$ 100,92
 Data: 15/05/2025 ( Total R$ 12,00 )
   0909-25000026 0909-25000026-050 Original0909-SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO2025 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 12,00
        Total R$ 12,00
Total R$ 12,00
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 17,55 )
   0909-25000026 0909-25000026-049 Original0909-SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO2025 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 17,55
        Total R$ 17,55
Total R$ 17,55
 Data: 08/05/2025 ( Total R$ 17,00 )
   0909-25000026 0909-25000026-048 Original0909-SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO2025 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 17,00
        Total R$ 17,00
Total R$ 17,00
 Data: 07/05/2025 ( Total R$ 442,92 )
   0909-25000026 0909-25000026-047 Original0909-SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO2025 - GESTÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSR$ 442,92
        Total R$ 442,92
Total R$ 442,92
 Data: 06/05/2025 ( Total R$ 31,09 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO ( Total R$ 590,00 )
 Data: 30/11/2022 ( Total R$ 73,75 )
   1212-22000007-025 1212-22000007-025-45 OriginalExtra Orcamentario1212-SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO2044 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOSR$ 73,75
         Total R$ 73,75
Total R$ 73,75
 Data: 28/10/2022 ( Total R$ 73,75 )
   1212-22000007-021 1212-22000007-021-41 OriginalExtra Orcamentario1212-SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO2044 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOSR$ 73,75
         Total R$ 73,75
Total R$ 73,75
 Data: 30/08/2022 ( Total R$ 73,75 )
   1212-22000007-017 1212-22000007-017-33 OriginalExtra Orcamentario1212-SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO2044 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOSR$ 73,75
         Total R$ 73,75
Total R$ 73,75
 Data: 27/07/2022 ( Total R$ 73,75 )
   1212-22000007-015 1212-22000007-015-29 OriginalExtra Orcamentario1212-SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO2044 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOSR$ 73,75
         Total R$ 73,75
Total R$ 73,75
 Data: 30/05/2022 ( Total R$ 73,75 )
   1212-22000007-009 1212-22000007-009-18 OriginalExtra Orcamentario1212-SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO2044 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOSR$ 73,75
         Total R$ 73,75
Total R$ 73,75
 Data: 29/04/2022 ( Total R$ 73,75 )
   1212-22000007-006 1212-22000007-006-12 OriginalExtra Orcamentario1212-SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO2044 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOSR$ 73,75
         Total R$ 73,75
Total R$ 73,75
 Data: 25/02/2022 ( Total R$ 73,75 )
   1212-22000007-003 1212-22000007-003-65 OriginalExtra Orcamentario1212-SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO2044 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOSR$ 73,75
         Total R$ 73,75
Total R$ 73,75
 Data: 28/01/2022 ( Total R$ 73,75 )
   1212-22000007-001 1212-22000007-001-19 OriginalExtra Orcamentario1212-SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO2044 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOSR$ 73,75
         Total R$ 73,75
Total R$ 73,75
         Total R$ 590,00
Total R$ 590,00
Entidade: SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA ( Total R$ 348,89 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/05/2023 ( Total R$ 45,70 )
   1313-23000006-005 1313-23000006-005-27 OriginalExtra Orcamentario1313-SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA2050 - GESTAO DE PESSOAL E ENCARGOSR$ 45,70
         Total R$ 45,70
Total R$ 45,70
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA ( Total R$ 13.503.122,67 )
  23/05/2023000247/202314 - Prestacao de ServicosO objeto do presente instrumento e a Contratacao de Instituicoes Financeiras na prestacao de servicos bancarios de recolhimento de tributos e demais receitas publicas municipais (ARRECADACAO DE CONTAS), por meio de DAM (Documento de arrecadacao MunicipaVIGENTER$ 189.521,67
  28/10/2021000220/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA, AUTORIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, PARA OPERACIONALIZACAO, EM CARATER DE EXCLUSIVIDADE, DO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EFETIVOS, COMISSIONADOS CONTRATADOS E ESTAGIARIOS; E, SEM CARVIGENTER$ 11.825.000,00
  20/03/2018000102/201814 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PUBLICAS MUNICIPAIS (ARRECADACAO DE CONTAS), POR MEIO DE DAM - DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL, EM PADRAO FEBRABAN, POR INTERMEDITERMINO DE PRAZOR$ 148.000,00
  13/02/2017000031/201714 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ARRECADACAO DO IPTU EXERCICIO DE 2017, UTILIZANDO O SISTEMA DE COBRANCA ADOTADO PELA FEBRABAM, INCLUINDO DOS SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO, DISTRIBUICAO (CORREIOS) DOS CARNES ETERMINO DE PRAZOR$ 324.600,00
  24/08/2016000256/201614 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE INSTITUICAO BANCARIA PARA OPERAR OS SERVICOS, EM CARATER DE EXCLUSIVIDADE, DE PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DE CREDITO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS, SALARIOS, PROVENTOS, APOSENTADORIAS, PENSOES E SIMILARES DOS SERVIDORES DA ADMINISTERMINO DE PRAZOR$ 1,00
  27/01/2016000017/201614 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ARRECADACAO DO IPTU EXERCICIO DE 2016, UTILIZANDO O SISTEMA DE COBRANCA ADOTADO PELA FEBRABAM, INCLUINDO OS SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DOS CARNES.TERMINO DE PRAZOR$ 1.016.000,00
        Total R$ 13.503.122,67
Total R$ 13.503.122,67
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS